ВымпелКом объявил финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и 2004 год
14 апреля 2005 года, Москва и Нью-Йорк. Группа компаний ВымпелКом (ВымпелКом или Компания) (NYSE: VIP) объявила сегодня финансовые и операционные результаты за четвертый квартал 2004 года и за год, завершившийся 31 декабря 2004 года. На протяжении всего года продолжался стремительный рост абонентской базы, Компания улучшила свои финансовые показатели по сравнению с предыдущим годом, создав основу для продолжения успешной деятельности.
Комментируя сегодняшнее заявление, Александр Изосимов, Генеральный директор ОАО ВымпелКом, сказал: 2004 год стал еще одним годом успешной деятельности для ВымпелКома. Наша абонентская база увеличилась более чем на 15 миллионов, с 11,44 миллиона до 26,58 миллиона, а доля Компании на российском рынке возросла на 3%. Мы сделали первый шаг по освоению рынка стран СНГ с приобретением второго по величине оператора в Казахстане. С учетом этих достижений, мы надеемся продолжить реализацию программы расширения в 2005 году с упором на качество обслуживания, удовлетворение потребностей клиентов и эффективный маркетинг.
В четвертом квартале 2004 года в Компании зафиксирован рекордный рост абонентской базы, который был достигнут преимущественно благодаря общему росту абонентской базы в регионах России, в том числе в результате проведения в декабре 2004 года рождественских и новогодних акций. Общий рост абонентской базы в 2004 году . более 15 миллионов новых абонентов . был обусловлен началом осуществления ВымпелКомом деятельности в 19 новых регионах России и в Казахстане, расширением зоны охвата и улучшением качества обслуживания, а также реализацией активной маркетинговой стратегии.
|
На 31 декабря, 2004 |
На 31 декабря, 2003 |
Изменения за год (%) |
|
На 30 сентября, 2004 |
Изменения поквартально (%) |
Московская лицензионная территория |
7 476 900 |
5 659 600 |
32,1% |
|
6 645 700 |
12,5% |
Контрактная система оплаты |
883 400 |
819 900 |
7,7% |
|
867 100 |
1,9% |
Система предоплаты |
6 593 500 |
4 839 700 |
36,2% |
|
5 778 600 |
14,1% |
Регионы |
18 247 700 |
5 777 300 |
215,9% |
|
13 223 400 |
38,0% |
Контрактная система оплаты |
1 552 900 |
671 100 |
131,4% |
|
1 417 700 |
9,5% |
Система предоплаты |
16 694 800 |
5 106 200 |
227,0% |
|
11 805 700 |
41,4% |
Казахстан |
858 700 |
n/a |
-- |
|
676 300 |
27,0% |
Контрактная система оплаты |
748 200 |
n/a |
-- |
|
580 600 |
28,9% |
Система предоплаты |
110 500 |
n/a |
-- |
|
95 700 |
15,5% |
Общее количество абонентов |
26 583 300 |
11 436 900 |
132,4% |
|
20 545 400 |
29,4% |
Отток (поквартально) |
5,7% |
9,7% |
-- |
|
7,2% |
-- |
* В том числе приблизительно 99% абонентов на кредитной системе и 1% абонентов на авансовой системе.
** В том числе приблизительно 14% абонентов на кредитной системе и 86% абонентов на авансовой системе.
По результатам независимого исследования, доля ВымпелКома на российском рынке оценивалась в 34,8% на конец 2004 г. (этот же показатель на конец 2003 г. составлял примерно 31,5%). Рыночная доля ВымпелКома в Московском лицензионном регионе на конец 2004 года составляла 44,4% (этот же показатель на конец 2003 года - 49,3%).
В 2004 году показатель MOU (количество использованных минут на одного абонента за месяц) компании был стабильным с учетом изменений в результате действия сезонных факторов от квартала к кварталу. В 2004 г. MOU составил 96,5 минут, что на 7,5% выше, чем 89,8 минут, зафиксированных в 2003 г. С другой стороны, имело место снижение показателя ARPU (cредний счет на одного абонента за месяц) на 25,5% с 13,7 долларов в 2003 году до 10,2 долларов в 2004 году. В четвертом квартале 2004 г. ARPU снизился приблизительно на 15% по сравнению с третьим кварталом 2004 года. Такое снижение произошло, в первую очередь, из-за снижения средней цены минуты, которое было обусловлено давлением со стороны конкурентов, особенно, в четвертом квартале 2004 года, и ростом доли региональных абонентов, которые давали более низкий ARPU чем абоненты в Москве.
Результатом динамичного развития Компании стали ее успешные финансовые показатели. В частности, общий операционный доход вырос за 2004 год на 60,7% до $2146,6 миллиона, а чистая прибыль увеличилась на 53% по сравнению с прошлым годом и составила $350,4 миллиона.
Более подробную информацию о финансовых и операционных итогах деятельности группы компаний ВымпелКом можно найти на Интернет-сайте компании по адресу http://www.beeline.ru/пресс-клуб.
В группу компаний ВымпелКом входят операторы сотовой связи, предоставляющие свои услуги под торговыми знаками Билайн в России и K-mobile и EXCESS в Казахстане. Лицензии на предоставление услуг сотовой связи группы компаний ВымпелКом охватывают территорию, на которой проживает около 94% населения России (136 миллионов человек), включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, а также всю территорию Казахстана. ОАО ВымпелКом стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании котируются на NYSE под символом VIP.
Данный пресс-релиз включает в себя заявления о перспективах развития деятельности Компании в рамках определения, представленного в Разделе 27А Закона о ценных бумагах и Разделе 21Е Закона о биржах. Эти заявления касаются планов развития Компании и развития телекоммуникационного рынка. Эти и другие заявления о перспективах развития деятельности Компании основаны на обоснованной оценке руководства стратегического и финансового положения Компании и возможном состоянии рынка и тенденциях его развития. Эти заявления подвержены воздействию рисков и непредсказуемого развития ситуации. Реальная ситуация может значительно отличаться от приведенных здесь данных в результате непредвиденных событий, вызванных конкуренцией, государственным регулированием в сотовой телекоммуникационной индустрии, общей политической неопределенностью в России и Казахстане и экономическим развитием России и Казахстана в целом и иными факторами, а также зависеть от способности Компании привлекать новых абонентов, продолжающейся нестабильности в мировой экономике и других факторов. В результате этих рисков и непредвиденного развития ситуации нет гарантии того, что конкуренция, текущие или будущие изменения в политической, экономической или социальной сферах, а также существующее или будущее регулирование отрасли связи в России и Казахстане не окажут существенного неблагоприятного воздействия на Группу компаний ВымпелКом. Некоторые дополнительные факторы, которые могут привести к результатам, существенно отличающимся от тех, которые обсуждались в заявлениях о перспективах развития, включают в себя факторы риска, приведенные в Годовом отчете Компании по форме 20-F по состоянию на 31 декабря 2003 года и других публичных документах, представленных Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Указанные риски включаются в настоящее заявление по ссылке. ВымпелКом не несет каких-либо обязательств по обновлению данных в отношении указанных выше факторов риска или по публикации информации о пересмотре заявлений о перспективах развития, содержащихся в данном пресс-релизе, а также не несет каких-либо обязательств по внесению корректировок, отражающих будущие события.